Добрый день. Скажите пожалуйста, во 2 квартале выставили с/ф на аванс, НДС перечислили. Теперь в 3 кв. реализация по этой с/ф должна как то сминусоваться? Или и во 2 сумму платим и в 3?
Comments
Цитата: Скажите пожалуйста, во 2 квартале выставили с/ф на аванс, НДС перечислили. Теперь в 3 кв. реализация по этой с/ф должна как то сминусоваться? Или и во 2 сумму платим и в 3?
Добрый день При реализации товара/услуги в счет поставки которого ранее был получен аванс,исчисляете НДС с отгрузки. И одновременно с этим принимаете к вычету НДС с аванса (п. 8 ст. 171, п. 1, 6 ст. 172 НК ).
во 2 кв сумма ндс с авансов отразилась в 070 строке. А в 3 кв. реализация прошла в книге продаж, т.е. опять начислилось? в уменьшение налога не пошло
Цитата: во 2 кв сумма ндс с авансов отразилась в 070 строке.
Да,это аванс полученный
Цитата: в 3 кв. реализация прошла в книге продаж, т.е. опять начислилось?
Да,с реализации(стр.010 раздела 3)
Цитата: А в уменьшение налога не пошло
Должно попасть в книгу покупок.Вы ее сформировали в программе?